Orden de Compra. Nº
3769-10-SE18
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INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-10-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-10-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
18962,57
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
74482325
Razón Social
MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T.
7.448.232-5
Sucursal
74482325
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.064
$ 16.064
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.556
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LIQUIDO DESINFECTANTE
LIQUIDO DESINFECTANTE
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
CLORO
CLORO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
46181504
Guantes protectores
5
Par
PAR DE GUANTES DE ASEO
PAR DE GUANTES DE ASEO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.355
$ 7.355
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
PAÑOS TRAPEADORES
PAÑOS TRAPEADORES
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
12181501
Ceras sintéticas
4
Unidad
CERA LIQUIDA PARA PISO VITRIFICADO
CERA LIQUIDA PARA PISO VITRIFICADO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.030
$ 13.030
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
BOLSAS DE BASURA
BOLSAS DE BASURA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.724
Total Neto
$ 99.803
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.963
TOTAL OC
$ 118.766
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.