Orden de Compra. Nº3769-10-SE18 "INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-10-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-01-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-10-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 18962,57
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 74482325
Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T. 7.448.232-5
Sucursal 74482325
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.064 $ 16.064
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLIQUIDO DESINFECTANTELIQUIDO DESINFECTANTE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLOROCLORO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
46181504
Guantes protectores5ParPAR DE GUANTES DE ASEOPAR DE GUANTES DE ASEO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑOS TRAPEADORESPAÑOS TRAPEADORES $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
12181501
Ceras sintéticas4UnidadCERA LIQUIDA PARA PISO VITRIFICADOCERA LIQUIDA PARA PISO VITRIFICADO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS MULTIUSOPAÑOS MULTIUSO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.030
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
Total Neto $ 99.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.963
TOTAL OC $ 118.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.