Orden de Compra. Nº3769-110-SE24 "INSUMOS CAPACITACION TURISMO RURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-110-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACION TURISMO RURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 13420,84
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadNECTAR DE 1,5 LTSNECTAR DE 1,5 LTS $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos35UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico50UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111703
Toallas de papel2UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONAS DIFERENTES SABORESKUCHEN PARA 20 PERSONAS DIFERENTES SABORES $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
50131801
Queso natural6UnidadPAQUETES DE QUESO 8 LAMINAS C/UPAQUETES DE QUESO 8 LAMINAS C/U $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
50192503
Rellenos de sándwich frescos3kilogramoKG PAN CORRIENTEKG PAN CORRIENTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 70.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.421
TOTAL OC $ 84.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.