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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3769-111-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS FAMILIAS PROGRAMA HABITABILIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
danycar |
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Razón Social |
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
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R.U.T. |
9.348.079-1 |
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Sucursal |
danycar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 4 | Bolsa | BOLSAS DE PANES | BOLSAS DE PANES |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.400
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$ 7.400
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50221202
| Cereales en barra | 9 | Unidad | BARRA DE CEREAL | BARRA DE CEREAL |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800
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$ 1.800
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 17 | Unidad | VASOS TÉRMICOS | VASOS TÉRMICOS |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 850
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50131801
| Queso natural | 1 | kilogramo | KG. QUESO | KG. QUESO |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.950
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$ 5.950
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Total Neto
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$ 16.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 16.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.