Orden de Compra. Nº
3769-113-SE21
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INSUMOS TALLER APRESTO LABORAL FOMIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-113-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS TALLER APRESTO LABORAL FOMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
11339,39
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
24
Unidad no definida
VASO POLIPAPEL
VASO POLIPAPEL
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad no definida
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS DE 1,5 LTS
JUGOS DE 1,5 LTS
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
BOLSAS DE DULCES DE 1/2 KILO
BOLSAS DE DULCES DE 1/2 KILO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50192503
Rellenos de sándwich frescos
10
Unidad
SANDWICH POLLO/QUESO
SANDWICH POLLO/QUESO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50192503
Rellenos de sándwich frescos
10
Unidad
SANDWICH MORTADELA/QUESO
SANDWICH MORTADELA/QUESO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos
5
Unidad
DOCENA DE CANAPES DIFERENTES SABORES
DOCENA DE CANAPES DIFERENTES SABORES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
PAQUETE GALLETAS SURTIDAS
PAQUETE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.774
Total Neto
$ 59.681
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.339
TOTAL OC
$ 71.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.