Orden de Compra. Nº3769-113-SE21 "INSUMOS TALLER APRESTO LABORAL FOMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-113-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER APRESTO LABORAL FOMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 11339,39
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos24Unidad no definidaVASO POLIPAPELVASO POLIPAPEL $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidad no definidaKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGOS DE 1,5 LTSJUGOS DE 1,5 LTS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKILOS DE AZUCARKILOS DE AZUCAR $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadBOLSAS DE DULCES DE 1/2 KILOBOLSAS DE DULCES DE 1/2 KILO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
50192503
Rellenos de sándwich frescos10UnidadSANDWICH POLLO/QUESOSANDWICH POLLO/QUESO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50192503
Rellenos de sándwich frescos10UnidadSANDWICH MORTADELA/QUESOSANDWICH MORTADELA/QUESO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos5UnidadDOCENA DE CANAPES DIFERENTES SABORESDOCENA DE CANAPES DIFERENTES SABORES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadPAQUETE GALLETAS SURTIDASPAQUETE GALLETAS SURTIDAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
Total Neto $ 59.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.339
TOTAL OC $ 71.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.