Orden de Compra. Nº3769-115-SE23 "INSUMOS ACTIVIDAD MATEADA MUJERES CEDIAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-115-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD MATEADA MUJERES CEDIAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 15970,26
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas80UnidadROSCAS COCTELROSCAS COCTEL $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas20UnidadMILCAOS COCTELMILCAOS COCTEL $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
52152006
Bandejas o fuentes domésticas4UnidadBANDEJA DE CARTON GRANDEBANDEJA DE CARTON GRANDE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
52152004
Platos domésticos20UnidadPLATOS DESECHABLES PARA TORTAPLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50221202
Cereales en barra40UnidadCEREAL EN BARRACEREAL EN BARRA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
52151704
Cucharas domésticas20UnidadTENEDOR MADERATENEDOR MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50201709
Café instantáneo1TarroCAFE170 GRSCAFE 170 GRS $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
50101634
Fruta fresca1kilogramoMANZANASMANZANAS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50101634
Fruta fresca2kilogramoPLATANOSPLATANOS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS GRANDESSERVILLETAS GRANDES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 84.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.970
TOTAL OC $ 100.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.