Orden de Compra. Nº
3769-115-SE23
"
INSUMOS ACTIVIDAD MATEADA MUJERES CEDIAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-115-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD MATEADA MUJERES CEDIAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
15970,26
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
80
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.960
$ 30.960
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
20
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.740
$ 7.740
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
4
Unidad
BANDEJA DE CARTON GRANDE
BANDEJA DE CARTON GRANDE
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
52152004
Platos domésticos
20
Unidad
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50221202
Cereales en barra
40
Unidad
CEREAL EN BARRA
CEREAL EN BARRA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
52151704
Cucharas domésticas
20
Unidad
TENEDOR MADERA
TENEDOR MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFE170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50101634
Fruta fresca
1
kilogramo
MANZANAS
MANZANAS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
50101634
Fruta fresca
2
kilogramo
PLATANOS
PLATANOS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS GRANDES
SERVILLETAS GRANDES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
Total Neto
$ 84.054
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.970
TOTAL OC
$ 100.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.