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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3769-132-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARTICIPANTES TALLER DE ESQUILA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3770-4-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
49620,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gloria hernandez ruiz |
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Razón Social |
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
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R.U.T. |
10.604.681-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gloria hernandez ruiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 66 | Unidad | SANDWICH JAMON QUESO | SANDWICH JAMON QUESO |
$ 940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.040
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$ 62.040
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 12 | kilogramo | KG. DE TRUTRO LARGOS | KG. DE TRUTRO LARGOS |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.920
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$ 49.920
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50112002
| Carnes congeladas procesadas y preparadas | 16 | kilogramo | KG. DE CHULETA DE CERDO | KG. DE CHULETA DE CERDO |
$ 5.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.440
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$ 93.440
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 4 | kilogramo | KG. DE CHORICILLO | KG DE CHORICILLO |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.808
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$ 16.808
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50202311
| Bebidas | 8 | Unidad | BEBIDAS 3 LITROS | BEBIDAS 3 LITROS |
$ 2.973,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.784
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$ 23.784
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 150 | Unidad | VASOS POLIPAPEL | VASOS POLIPAPEL |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 4 | Unidad | KG. DE AZUCAR | KG. DE AZUCAR |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.368
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$ 4.368
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14111703
| Toallas de papel | 6 | Unidad | ROLLO TOALLA DE PAPEL | ROLLO TOALLA DE PAPEL |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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Total Neto
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$ 261.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.620
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$ 310.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.