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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3769-142-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES USUARIOS REUNION PROGRAMA PDTI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-12-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
199579,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUBLIPRINTS EIRL. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.385.915-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUBLIPRINTS EIRL. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 21 | Unidad | AGENDAS BAMBO PERSONALIZADAS | AGENDAS BAMBO PERSONALIZADAS |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.059
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$ 157.059
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 42 | Unidad | TAZONES PERSONALIZADAS | TAZONES PERSONALIZADAS |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.826
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$ 140.826
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53121603
| Mochilas | 45 | Unidad | MOCHILAS PERSONALIZADAS | MOCHILAS PERSONALIZADAS |
$ 16.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 752.535
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$ 752.535
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Total Neto
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$ 1.050.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.580
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$ 1.250.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.