Orden de Compra. Nº3769-191-SE19 "INSUMOS OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-191-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-2-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1CajaCAJA OPALINACAJA OPALINA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44101716
Perforadoras1UnidadPERFORADORA GRANDEPERFORADORA GRANDE $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
60121524
Bolígrafos de gel6UnidadLAPICES GELLAPICES GEL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADOR OFICIOARCHIVADOR OFICIO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121802
Líquido corrector6UnidadCORRECTORESCORRECTORES $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
60121502
Rotuladores de base disolvente1PackSET PLUMONESSET PLUMONES $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaHOJA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIOHOJA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaHOJA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIOHOJA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.