Orden de Compra. Nº3769-21-SE10 "MATERIALES CONSTRUCCION PROGRAMA PRO-EMPLEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-21-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION PROGRAMA PRO-EMPLEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3757-17-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
R.U.T. 4.115.412-8
Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE EPOXIDO BLANCOESMALTE EPOXIDO BLANCO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE EPOXIDO AMARILLOESMALTE EPOXIDO AMARILLO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHASBROCHAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
46181507
Chalecos de protección30UnidadCHALECOS REFLECTANTESCHALECOS REFLECTANTES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
46161508
Delimitadores o conos de tráfico10UnidadCONOS DE SEGURIDADCONOS DE SEGURIDAD $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
46181503
Trajes de trabajo protectores20UnidadTRAJES DE AGUATRAJES DE AGUA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 376.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 376.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.