Orden de Compra. Nº3769-237-SE16 "INSUMOS ACTIVIDAD DÍA DEL TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-237-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DÍA DEL TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-11076-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 74482325
Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T. 7.448.232-5
Sucursal 74482325
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2LitroAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadCLOROCLORO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50192303
Postres, helados o yogurt congelado16UnidadYOGURTYOGURT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos16PaqueteGALLETASGALLETAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111704
Papel higiénico2RolloPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
50221202
Cereales en barra16UnidadBARRAS DE CEREALBARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50202304
Jugos y néctar envasados16UnidadJUGOS INDIVIDUALESJUGOS INDIVIDUALES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 17.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.