Orden de Compra. Nº3769-25-SE20 "INSUMOS GRUPOS FOLCLÓRICOS Y MÚSICOS ACTIVIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-25-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRUPOS FOLCLÓRICOS Y MÚSICOS ACTIVIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3769-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 33516
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral120UnidadAGUA MINERAL DE 1/2 LITROAGUA MINERAL DE 1/2 LITRO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
50202311
Bebidas80UnidadBEBIDAS DE 1/2 LITROBEBIDAS DE 1/2 LITRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
50202301
Agua100UnidadAGUA CON SABOR SURTIDASAGUA CON SABOR SURTIDAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 176.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.516
TOTAL OC $ 209.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.