Orden de Compra. Nº3769-300-SE18 "INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-300-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-48 del sistema IND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO DAVID
Razón Social CLAUDIO DAVID CUBILLOS BARRIENTOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.265.691-4
Sucursal CLAUDIO DAVID
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas8BolsaBOLSAS DE GLOBOSBOLSAS DE GLOBOS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA BRILLANTECARTULINA BRILLANTE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4UnidadCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
60121112
Cartón piedra2UnidadCARTÓN PIEDRACARTÓN PIEDRA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
60141019
Piñatas3PaqueteFESTONESFESTONES $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
31151501
Cuerda de algodón2RolloPITAPITA $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 54.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 54.930

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.