Orden de Compra. Nº3769-306-SE18 "INSUMOS CAPACITACIÓN DIRIGENTES SOCIALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-306-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACIÓN DIRIGENTES SOCIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el rinconsito
Razón Social
R.U.T. 9.220.384-0
Sucursal el rinconsito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica15UnidadCUCHARAS PLÁSTICASCUCHARAS PLÁSTICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375 $ 375
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGOS DE 1 1/2 LT.JUGOS DE 1 1/2 LT. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50181901
Pan fresco30UnidadPANPAN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50201706
Café1TarroCAFÉCAFÉ $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCARAZÚCAR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas30LáminaMORTADELAMORTADELA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111703
Toallas de papel1PaqueteTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 28.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.925

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.