Orden de Compra. Nº3769-32-SE24 "INSUMOS ACTIVIDAD CORRIDA ESCOLAR ISLA CHAULINEC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-32-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD CORRIDA ESCOLAR ISLA CHAULINEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-005 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 54902,4
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos160UnidadSANDWICH JAMON/QUESOSANDWICH JAMON/QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
50101634
Fruta fresca160UnidadFRUTA SURTIDAFRUTA SURTIDA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760
50202303
Jugos y néctar concentrados160UnidadJUGOS INDIVIDUALES EN CAJAJUGOS INDIVIDUALES EN CAJA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
50192303
Postres, helados o yogurt congelado160UnidadYOGURTHYOGURTH $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
Total Neto $ 288.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.902
TOTAL OC $ 343.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.