Orden de Compra. Nº3769-35-SE25 "INSUMOS ACTIVIDADES USUARIOS PRODESAL QUINCHAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-35-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES USUARIOS PRODESAL QUINCHAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 10887,57
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico25UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875
50192503
Rellenos de sándwich frescos25UnidadSANDWICH POLLO/QUESOSANDWICH POLLO/QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.525
14111703
Toallas de papel2RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50192503
Rellenos de sándwich frescos22UnidadSANDWICH MORTADELA/QUESOSANDWICH MORTADELA/QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.328
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875
Total Neto $ 57.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.888
TOTAL OC $ 68.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.