Orden de Compra. Nº3769-38-SE22 "INSUMOS ACTIVIDADES COMUNIDADES INDIGENAS PDTI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-38-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-06-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES COMUNIDADES INDIGENAS PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 41964,16
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados21UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.578 $ 25.578
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS POLPIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
50202311
Bebidas26UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDASBEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.626 $ 54.626
50201706
Café3TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225
50101539
Verduras congeladas3TarroARVEJASARVEJAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50171551
Sal de cocina o de mesa2kilogramoSALSAL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAZUCARAZUCAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
10151515
Semillas o almácigos de cebolla2kilogramoCEBOLLASCEBOLLAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50192111
Charqui u otras carnes secas o procesadas4kilogramoCARNE AHUMADACARNE AHUMADA $ 5.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.608 $ 21.608
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas7kilogramoCHORIZOSCHORIZOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.414 $ 29.414
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas6kilogramoCHULETAS DE CERDOCHULETAS DE CERDO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas5kilogramoTRUTRO LARGOTRUTRO LARGO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4kilogramoSALCHICHASSALCHICHAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITEACEITE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
50171832
Aliño de ensaladas1PaqueteALIÑO COMPLETOALIÑO COMPLETO $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269 $ 269
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
14111703
Toallas de papel5RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
Total Neto $ 220.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.964
TOTAL OC $ 262.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.