Orden de Compra. Nº
3769-38-SE22
"
INSUMOS ACTIVIDADES COMUNIDADES INDIGENAS PDTI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-38-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDADES COMUNIDADES INDIGENAS PDTI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
41964,16
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
21
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.578
$ 25.578
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS POLPIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
50202311
Bebidas
26
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS
BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.626
$ 54.626
50201706
Café
3
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.225
$ 12.225
50101539
Verduras congeladas
3
Tarro
ARVEJAS
ARVEJAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
50171551
Sal de cocina o de mesa
2
kilogramo
SAL
SAL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
10151515
Semillas o almácigos de cebolla
2
kilogramo
CEBOLLAS
CEBOLLAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50192111
Charqui u otras carnes secas o procesadas
4
kilogramo
CARNE AHUMADA
CARNE AHUMADA
$ 5.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.608
$ 21.608
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
7
kilogramo
CHORIZOS
CHORIZOS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.414
$ 29.414
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
6
kilogramo
CHULETAS DE CERDO
CHULETAS DE CERDO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
5
kilogramo
TRUTRO LARGO
TRUTRO LARGO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
4
kilogramo
SALCHICHAS
SALCHICHAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Litro
ACEITE
ACEITE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
50171832
Aliño de ensaladas
1
Paquete
ALIÑO COMPLETO
ALIÑO COMPLETO
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269
$ 269
14111705
Servilletas de papel
4
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
14111703
Toallas de papel
5
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
Total Neto
$ 220.864
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.964
TOTAL OC
$ 262.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.