|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3769-403-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA QUINCHAO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3771-15-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
|
|
R.U.T. |
69.230.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
|
Comuna |
Quinchao
|
|
Impuesto |
4664,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
el rinconsito |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
9.220.384-0 |
|
Sucursal |
el rinconsito |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 44 | Unidad | PAN CON CECINA | PAN CON CECINA |
$ 306,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.464
|
$ 13.464
|
50221202
| Cereales en barra | 22 | Unidad | CEREALES EN BARRA | CEREALES EN BARRA |
$ 214,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.708
|
$ 4.708
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 22 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES | JUGOS INDIVIDUALES |
$ 290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.380
|
$ 6.380
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.552
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.665
|
|
$ 29.217
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.