Orden de Compra. Nº3769-47-SE19 "INSUMOS USUARIOS PROGRAMA PDTI QUINCHAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-47-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-02-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS USUARIOS PROGRAMA PDTI QUINCHAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 174186,49
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5BolsaBOLSAS DE BASURA DE 90 X 70 10 UNID.BOLSAS DE BASURA DE 90 X 70 10 UNID. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47121701
Bolsas de basura5BolsaBOLSAS DE BASURA DE 80 X 120 5 UNID.BOLSAS DE BASURA DE 80 X 120 5 UNID. $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395
50202311
Bebidas72UnidadBEBIDAS 3 LITROS BEBIDAS 3 LITROS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.032 $ 121.032
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO GEL 900 ml.CLORO GEL 900 ml. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50111510
Carne de ave o carne fresca120kilogramoPOLLOPOLLO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.280 $ 272.280
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas90kilogramoCHULETASCHULETAS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.710 $ 298.710
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20kilogramoCHORIZOCHORIZO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.380 $ 66.380
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAZÚCARAZÚCAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
47131803
Desinfectantes domésticos6LitroCLOROCLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
14111704
Papel higiénico14PaquetePAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADESPAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.654 $ 17.654
42132202
Dediles5ParGUANTES AMARILLOS M - LGUANTES AMARILLOS M - L $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 916.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.186
TOTAL OC $ 1.090.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.