Orden de Compra. Nº
3769-47-SE19
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INSUMOS USUARIOS PROGRAMA PDTI QUINCHAO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-47-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS USUARIOS PROGRAMA PDTI QUINCHAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
174186,49
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
5
Bolsa
BOLSAS DE BASURA DE 90 X 70 10 UNID.
BOLSAS DE BASURA DE 90 X 70 10 UNID.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47121701
Bolsas de basura
5
Bolsa
BOLSAS DE BASURA DE 80 X 120 5 UNID.
BOLSAS DE BASURA DE 80 X 120 5 UNID.
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
50202311
Bebidas
72
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS
BEBIDAS 3 LITROS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.032
$ 121.032
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
CLORO GEL 900 ml.
CLORO GEL 900 ml.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
50202304
Jugos y néctar envasados
120
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
50111510
Carne de ave o carne fresca
120
kilogramo
POLLO
POLLO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.280
$ 272.280
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
90
kilogramo
CHULETAS
CHULETAS
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.710
$ 298.710
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
20
kilogramo
CHORIZO
CHORIZO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.380
$ 66.380
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Litro
CLORO
CLORO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
14111704
Papel higiénico
14
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES
PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.654
$ 17.654
42132202
Dediles
5
Par
GUANTES AMARILLOS M - L
GUANTES AMARILLOS M - L
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 916.771
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.186
TOTAL OC
$ 1.090.957
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.