Orden de Compra. Nº
3769-48-AG21
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INSUMOS REUNIÓN COORDINACIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-48-AG21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-07-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REUNIÓN COORDINACIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
18897,4
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
el rinconsito
Razón Social
R.U.T.
9.220.384-0
Sucursal
el rinconsito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
50
Unidad
EMPANADAS DE MANZANA
EMPANADAS DE MANZANA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS DESECHABLES PLUMVIT
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ DE 170 grs
CAFÉ DE 170 grs
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
14111705
Servilletas de papel
2
Rollo
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
ROSCAS
ROSCAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
ALFAJORES
ALFAJORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSA
TE EN BOLSA
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
52151704
Cucharas domésticas
1
Paquete
CUCHARAS
CUCHARAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
Total Neto
$ 99.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.897
TOTAL OC
$ 118.357
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.