Orden de Compra. Nº3769-48-AG21 "INSUMOS REUNIÓN COORDINACIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-48-AG21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-07-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIÓN COORDINACIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 18897,4
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor el rinconsito
Razón Social
R.U.T. 9.220.384-0
Sucursal el rinconsito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos50UnidadEMPANADAS DE MANZANAEMPANADAS DE MANZANA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS DESECHABLES PLUMVITVASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50201706
Café1TarroCAFÉ DE 170 grsCAFÉ DE 170 grs $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
14111705
Servilletas de papel2RolloSERVILLETASSERVILLETAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadROSCASROSCAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadALFAJORESALFAJORES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSATE EN BOLSA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
52151704
Cucharas domésticas1PaqueteCUCHARASCUCHARAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 99.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.897
TOTAL OC $ 118.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.