Orden de Compra. Nº3769-49-SE23 "MATERIALES DE ASEO PDTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-49-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Social
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.47 del sistema sicogen 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 17418,63
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDHER LTDA
Razón Social EDHER SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.400.998-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDHER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZAS 750 MLLAVALOZAS 750 ML $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDESINFECTANTE CLORO GEL 900 MLDESINFECTANTE CLORO GEL 900 ML $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo8UnidadPAÑO DESINFECTANTE SIMILAR A CLOROXPAÑO DESINFECTANTE SIMILAR A CLOROX $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
53131608
Jabones8UnidadJABON LIQUIDO PARA MANOS 750 mlJABON LIQUIDO PARA MANOS 750 ml $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.624 $ 10.624
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona6UnidadALCOHOL 500 MLALCOHOL 500 ML $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 70 x 90 (10 UNIDADES C/U)BOLSAS DE BASURA DE 70 x 90 (10 UNIDADES C/U) $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
47121701
Bolsas de basura8PaquetePAQUETES BOLSA DE BASURA 80 X 110 CM (10 UNIDADES C/U)PAQUETES BOLSA DE BASURA 80 X 110 CM (10 UNIDADES C/U) $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.776
14111704
Papel higiénico20RolloPAPEL HIGIENICO ROLLO DE 50 mtsPAPEL HIGIENICO ROLLO DE 50 mts $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 91.677
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.419
TOTAL OC $ 109.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.