Orden de Compra. Nº3769-67-SE16 "INSUMOS CAPACITACIÓN A DIRIGENTES FONDECOM 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-67-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-03-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACIÓN A DIRIGENTES FONDECOM 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-11076-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 74482325
Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T. 7.448.232-5
Sucursal 74482325
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaCAFE DESCAFEINADOCAFE DESCAFEINADO $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.470 $ 3.470
50201713
Bolsitas de te1CajaTE DE HIERBAS TE DE HIERBAS $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50192503
Rellenos de sándwich frescos50UnidadSÁNDWICH (QUESO-CECINA) SÁNDWICH (QUESO-CECINA) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS TERMICOSVASOS TERMICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151503
Cubertería desechable doméstica20kilogramoCUCHARAS CUCHARAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50202304
Jugos y néctar envasados4LitroJUGOS DE 1,5JUGOS DE 1,5 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 43.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.670

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.