Orden de Compra. Nº
3769-7-SE24
"
INSUMOS VOLUNTARIOS BOMBEROS FIESTA CAHUACH
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-7-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VOLUNTARIOS BOMBEROS FIESTA CAHUACH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-006 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
14834,7706
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
4
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 2.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.388
$ 10.388
50202301
Agua
24
Unidad
AGUA CON GAS DE 500 cc
AGUA CON GAS DE 500 cc
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.144
50111510
Carne de ave o carne fresca
3,564
kilogramo
TUTO ENTERO DE POLLO
TUTO ENTERO DE POLLO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.656
$ 10.656
50171902
Salsa
1
Litro
ACEITE
ACEITE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
50171832
Aliño de ensaladas
1
Unidad
JUGO DE LIMON
JUGO DE LIMON
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.058
$ 1.058
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
2,822
kilogramo
CHULETAS DE CERDO
CHULETAS DE CERDO
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.517
$ 13.517
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Pack
FIDEOS
FIDEOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50171831
Salsas para cocinar
1
Pack
SALSA DE TOMATE
SALSA DE TOMATE
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50181901
Pan fresco
3
kilogramo
PAN
PAN
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
50131801
Queso natural
1
Paquete
QUESO MANTECOSO
QUESO MANTECOSO
$ 3.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.845
$ 3.845
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Paquete
MORTADELA
MORTADELA
$ 3.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.175
$ 3.175
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL
SAL
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 170 grs
CAFE 170 grs
$ 5.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.110
$ 5.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
Total Neto
$ 78.078
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.835
TOTAL OC
$ 92.913
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.