Orden de Compra. Nº
3769-70-SE23
"
INSUMOS CAPACITACION USUARIOS PROGRAMA PDTI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-70-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAPACITACION USUARIOS PROGRAMA PDTI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
37637,29
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221102
Harina de trigo
3
Bolsa
HARINA DE 5 KILOS
HARIAN DE 5 KILOS
$ 5.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.370
$ 17.370
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Litro
ACEITE
ACEITE
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
50181709
Suministros para el horno
5
Sobre
IMPERIAL
IMPERIAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50181709
Suministros para el horno
5
Unidad
LEVADURA
LEVADURA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.975
$ 11.975
50202303
Jugos y néctar concentrados
8
Unidad
NECTAR DE 1 1/2 LITRO
NECTAR DE 1 1/2 LITRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.744
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
50201706
Café
3
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.225
$ 12.225
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
10
Bolsa
DULCES DE 1/2 KILO
DULCES DE 1/2 KILO
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.590
$ 20.590
50201710
Té de hierbas
8
Caja
TE DE HIERBAS x 20 UNIDADES
TE DE HIERBAS x 20 UNIDADES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.740
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
300
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
Total Neto
$ 198.091
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.637
TOTAL OC
$ 235.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.