Orden de Compra. Nº3769-70-SE23 "INSUMOS CAPACITACION USUARIOS PROGRAMA PDTI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-70-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAPACITACION USUARIOS PROGRAMA PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 37637,29
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo3BolsaHARINA DE 5 KILOSHARIAN DE 5 KILOS $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3LitroACEITEACEITE $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
50181709
Suministros para el horno5SobreIMPERIALIMPERIAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50181709
Suministros para el horno5UnidadLEVADURALEVADURA $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadNECTAR DE 1 1/2 LITRONECTAR DE 1 1/2 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCARAZUCAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
50201706
Café3TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos10BolsaDULCES DE 1/2 KILODULCES DE 1/2 KILO $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
50201710
Té de hierbas8CajaTE DE HIERBAS x 20 UNIDADESTE DE HIERBAS x 20 UNIDADES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico300UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 198.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.637
TOTAL OC $ 235.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.