Orden de Compra. Nº3769-73-SE13 "ADQUISICION INSUMOS BENEFICIARIOS PROGRAMA PDTI CAHUACH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-73-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS BENEFICIARIOS PROGRAMA PDTI CAHUACH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-11076-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos3BolsaCARAMELO AMBROSOLICARAMELO AMBROSOLI $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50201711
Té instantáneo2CajaTE TE $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTESENDULZANTES $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
50202311
Bebidas7UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLAS NOVASTOALLAS NOVAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
48101903
Vasos de servicio70UnidadVASOS DE PLUMAVITVASOS DE PLUMAVIT $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
48101901
Vajillas de servicio40UnidadCUCHARAS PARA TECUCHARAS PARA TE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50201709
Café instantáneo2TarroCAFECAFE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramo AZUCAR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteQUEQUESQUEQUES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 64.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 64.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.