Orden de Compra. Nº3769-74-SE17 "INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-74-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 17301,02
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA VOVATOALLA VOVA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50202304
Jugos y néctar envasados56UnidadJUGOS DE 2 LITROSJUGOS DE 2 LITROS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.208 $ 68.208
50201709
Café instantáneo1UnidadTARRO CAFETARRO CAFE $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.824 $ 3.824
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50201713
Bolsitas de te1CajaTETE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 91.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.301
TOTAL OC $ 108.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.