Orden de Compra. Nº3769-74-SE18 "INSUMOS ASEO RECINTOS DEPORTIVOS Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-74-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO RECINTOS DEPORTIVOS Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 13802,55
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor danycar
Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T. 9.348.079-1
Sucursal danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIFCIF $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPOETTPOETT $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS MULTIUSOPAÑOS MULTIUSO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.826
47131830
Productos de limpieza de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
10191509
Insecticidas2UnidadMATA MOSCASMATA MOSCAS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLOROCLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
12181502
Ceras naturales6PaqueteCERA PARA PISO VETRIFICADOCERA PARA PISO VETRIFICADO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSAS DE BASURA MEDIANABOLSAS DE BASURA MEDIANA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211910
Mitones3ParGUANTESGUANTES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 72.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.803
TOTAL OC $ 86.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.