Orden de Compra. Nº
3769-74-SE18
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INSUMOS ASEO RECINTOS DEPORTIVOS Y OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-74-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ASEO RECINTOS DEPORTIVOS Y OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
13802,55
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
danycar
Razón Social
CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA
R.U.T.
9.348.079-1
Sucursal
danycar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
CIF
CIF
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.195
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
POETT
POETT
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.110
$ 3.110
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.826
$ 8.826
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
10191509
Insecticidas
2
Unidad
MATA MOSCAS
MATA MOSCAS
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO
CLORO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
12181502
Ceras naturales
6
Paquete
CERA PARA PISO VETRIFICADO
CERA PARA PISO VETRIFICADO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134
$ 16.134
47121701
Bolsas de basura
4
Paquete
BOLSAS DE BASURA MEDIANA
BOLSAS DE BASURA MEDIANA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31211910
Mitones
3
Par
GUANTES
GUANTES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 72.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.803
TOTAL OC
$ 86.448
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.