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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3769-77-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS DIA DE CAMPO USUARIOS PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
5898,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gloria hernandez ruiz |
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Razón Social |
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
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R.U.T. |
10.604.681-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gloria hernandez ruiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 6 | Unidad | PAQUETE QUESO LAMINADO (8 UNIDADES) | PAQUETE QUESO LAMINADO (8 UNIDADES) |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.330
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$ 9.330
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad | ROLLO TOALLAS DE PAPEL | ROLLO TOALLAS DE PAPEL |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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50201706
| Café | 1 | Unidad | CAFE 170 GRS | CAFE 170 GRS |
$ 7.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.555
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$ 7.555
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 25 | Unidad | CUCHARAS DE MADERA | CUCHARAS DE MADERA |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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50181901
| Pan fresco | 3 | kilogramo | KG. PAN CORRIENTE | KG. PAN CORRIENTE |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.303
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$ 6.303
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Paquete | PAQUETE VASOS DESECHABLES 50 UNIDADES | PAQUETE VASOS DESECHABLES 50 UNIDADES |
$ 4.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.916
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$ 4.916
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Total Neto
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$ 31.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.898
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$ 36.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.