Orden de Compra. Nº3769-77-SE25 "ALIMENTOS DIA DE CAMPO USUARIOS PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-77-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIA DE CAMPO USUARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 5898,36
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural6UnidadPAQUETE QUESO LAMINADO (8 UNIDADES)PAQUETE QUESO LAMINADO (8 UNIDADES) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
14111703
Toallas de papel1UnidadROLLO TOALLAS DE PAPELROLLO TOALLAS DE PAPEL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50201706
Café1UnidadCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
52151503
Cubertería desechable doméstica25UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50181901
Pan fresco3kilogramoKG. PAN CORRIENTEKG. PAN CORRIENTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaquetePAQUETE VASOS DESECHABLES 50 UNIDADESPAQUETE VASOS DESECHABLES 50 UNIDADES $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916
Total Neto $ 31.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.898
TOTAL OC $ 36.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.