Orden de Compra. Nº3769-80-SE25 "INSUMOS TALLER PRÁCTICO MANEJO SANITARIO OVINO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER PRÁCTICO MANEJO SANITARIO OVINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 55017,16
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas2CajaTE (100 UNIDADES)TE (100 UNIDADES) $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
50181903
Galletas simples saladas10UnidadPAQUETES GALLETAS SURTIDASPAQUETES GALLETAS SURTIDAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS 3 LITROSBEBIDAS 3 LITROS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50192503
Rellenos de sándwich frescos90UnidadSANDWICH HAMBURGUESA/QUESOSANDWICH HAMBURGUESA/QUESO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890
50201706
Café2TarroCAFE 170 GRS.CAFE 170 GRS. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Total Neto $ 289.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.017
TOTAL OC $ 344.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.