Orden de Compra. Nº
3769-82-SE23
"
INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA FOMIL COMUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-82-SE23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA FOMIL COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
51971,84
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
30
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
48101902
Platos y cubiertos de servicio
40
Unidad
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
90101601
Banquetes
20
Unidad
DESAYUNO TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFE O INFUSION - 2 TAPADITOS - 2 SANDWICH PAN MOLDE - 1 BROCHETA DE FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPES SURTIDOS - 1 TROZO DE TORTA
DESAYUNO TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFE O INFUSION - 2 TAPADITOS - 2 SANDWICH PAN MOLDE - 1 BROCHETA DE FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPES SURTIDOS - 1 TROZO DE TORTA
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.240
$ 109.240
90101601
Banquetes
25
Unidad
ALMUERZOS TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO FONDO CON ENSALADA - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MANTEQUILLA
ALMUERZOS TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO FONDO CON ENSALADA - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MANTEQUILLA
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.850
$ 142.850
52151503
Cubertería desechable doméstica
30
Unidad
TENEDORES DE MADERA
TENEDORES DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DESCAFEINADO DE 170 grs
CAFE DESCAFEINADO DE 170 grs
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE DE 270 ml
ENDULZANTE DE 270 ml
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
Total Neto
$ 273.536
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.972
TOTAL OC
$ 325.508
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.