Orden de Compra. Nº3769-82-SE23 "INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA FOMIL COMUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-82-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA FOMIL COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 51971,84
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico30UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
48101902
Platos y cubiertos de servicio40UnidadPLATOS DESECHABLES PARA TORTAPLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
90101601
Banquetes20UnidadDESAYUNO TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFE O INFUSION - 2 TAPADITOS - 2 SANDWICH PAN MOLDE - 1 BROCHETA DE FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPES SURTIDOS - 1 TROZO DE TORTADESAYUNO TIPO 4: - 1 JUGO, BEBIDA O AGUA MINERAL - TE, CAFE O INFUSION - 2 TAPADITOS - 2 SANDWICH PAN MOLDE - 1 BROCHETA DE FRUTA O SIMILAR - 2 EMPANADAS DE QUESO - 4 CANAPES SURTIDOS - 1 TROZO DE TORTA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.240 $ 109.240
90101601
Banquetes25UnidadALMUERZOS TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO FONDO CON ENSALADA - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MANTEQUILLAALMUERZOS TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO FONDO CON ENSALADA - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MANTEQUILLA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.850 $ 142.850
52151503
Cubertería desechable doméstica30UnidadTENEDORES DE MADERATENEDORES DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50201706
Café1TarroCAFE DESCAFEINADO DE 170 grsCAFE DESCAFEINADO DE 170 grs $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50161510
Sacarina o sucralosa1FrascoENDULZANTE DE 270 mlENDULZANTE DE 270 ml $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
Total Neto $ 273.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.972
TOTAL OC $ 325.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.