Orden de Compra. Nº3769-87-SE15 "INSUMOS OFICINA PROGRAMA PDTI ISLA APIAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-87-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-03-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA PROGRAMA PDTI ISLA APIAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreriaclaudia
Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES
R.U.T. 9.532.142-9
Sucursal libreriaclaudia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina2PliegoPLIEGO CARTULINA VERDEPLIEGO CARTULINA VERDE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
14111525
Papel multiuso15PliegoPLIEGOS OPALINAPLIEGOS OPALINA $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadPEGAMENTO STICKS FIXPEGAMENTO STICKS FIX $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31151506
Cuerda de cáñamo1RolloROLLO PITA CAÑAMOROLLO PITA CAÑAMO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
60121148
Papel lustre1PaquetePAPEL LUSTREPAPEL LUSTRE $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
44121802
Líquido corrector1UnidadCORRECTOR PAPER MATECORRECTOR PAPER MATE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44111509
Portalápiz3UnidadCANASTAS LAPICEROCANASTAS LAPICERO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 42.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 42.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.