Orden de Compra. Nº3769-90-SE22 "INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-90-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 38742,14
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTE EN BOLSITAS x 100 UNIDADESTE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLPAPEL $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.450
50202311
Bebidas20UnidadBEBIDAS DE 3 LITROSBEBIDAS DE 3 LITROS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
50192503
Rellenos de sándwich frescos100UnidadSANDWICH MORTADELA/QUESOSANDWICH MORTADELA/QUESO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50201706
Café2TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCARAZUCAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111705
Servilletas de papel5PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 203.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.742
TOTAL OC $ 242.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.