Orden de Compra. Nº
3769-90-SE22
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INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-90-SE22
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fomento Productivo
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
38742,14
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES
TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.034
$ 6.034
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLPAPEL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
50202311
Bebidas
20
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
50192503
Rellenos de sándwich frescos
100
Unidad
SANDWICH MORTADELA/QUESO
SANDWICH MORTADELA/QUESO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
50201706
Café
2
Tarro
CAFE DE 170 grs
CAFE DE 170 grs
$ 4.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
14111705
Servilletas de papel
5
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 203.906
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.742
TOTAL OC
$ 242.648
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.