Orden de Compra. Nº3769-90-SE23 "INSUMOS ACTIVIDAD DIA MUJER ORIGINARIA COMUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DIA MUJER ORIGINARIA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 44351,13
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151515
Semillas o almácigos de cebolla3kilogramoCEBOLLACEBOLLA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaDULCES SURTIDOS DE 500 grsDULCES SURTIDOS DE 500 grs $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas8UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico200UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS POLIPAPEL CON TAPA VASOS POLIPAPEL CON TAPA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
50221102
Harina de trigo2PaqueteHARINA x 5 kgHARINA x 5 kg $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50201706
Café2TarroCAFE DE 170 grsCAFE DE 170 grs $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.830 $ 9.830
50201710
Té de hierbas2CajaTE DE HIERBASTE DE HIERBAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles5LitroACEITEACEITE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
50101538
Verduras frescas5kilogramoTOMATESTOMATES $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.825
10151805
Semillas o almácigos de cilantro2UnidadCILANTROCILANTRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14111703
Toallas de papel5RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
48101915
Bandejas de servicio4UnidadBANDEJAS DE CARTON MEDIANABANDEJAS DE CARTON MEDIANA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
48101915
Bandejas de servicio4UnidadBANDEJAS CARTON GRANDEBANDEJAS CARTON GRANDE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
Total Neto $ 233.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.351
TOTAL OC $ 277.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.