Orden de Compra. Nº
3769-91-SE23
"
INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA INCLUSION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3769-91-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA INCLUSION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
Quinchao
Impuesto
30362,95
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS POLIPAPEL
VASOS POLIPAPEL
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DE 170 grs DESCAFEINADO
CAFE DE 170 grs DESCAFEINADO
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE DE 100 BOLSITAS
TE DE 100 BOLSITAS
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.983
$ 3.983
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
14111703
Toallas de papel
1
Rollo
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
150
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50192503
Rellenos de sándwich frescos
100
Unidad
SANDWICH MORTADELA/QUESO
SANDWICH MORTADELA/QUESO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
52152004
Platos domésticos
60
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
JUGOS DE 1 1/2 LITRO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.942
$ 2.942
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1/2 LITRO
AGUA MINERAL CON GAS DE 1/2 LITRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
50202310
Agua mineral
3
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 LITRO
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 LITRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.394
Total Neto
$ 159.805
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.363
TOTAL OC
$ 190.168
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.