Orden de Compra. Nº3769-91-SE23 "INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA INCLUSION "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-91-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD OFICINA INCLUSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3770-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 30362,95
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS POLIPAPELVASOS POLIPAPEL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50201706
Café1TarroCAFE DE 170 grs DESCAFEINADOCAFE DE 170 grs DESCAFEINADO $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
50201710
Té de hierbas1CajaTE DE 100 BOLSITASTE DE 100 BOLSITAS $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983 $ 3.983
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
14111703
Toallas de papel1RolloTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico150UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50192503
Rellenos de sándwich frescos100UnidadSANDWICH MORTADELA/QUESOSANDWICH MORTADELA/QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
52152004
Platos domésticos60UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL CON GAS DE 1/2 LITROAGUA MINERAL CON GAS DE 1/2 LITRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 LITROAGUA MINERAL SIN GAS DE 1/2 LITRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
Total Neto $ 159.805
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.363
TOTAL OC $ 190.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.