Orden de Compra. Nº3769-92-SE25 "ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PRODESAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-92-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 14214,28
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
50202304
Jugos y néctar envasados7UnidadNECTAR 1,5 LITROS NECTAR 1,5 LITROS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 11.116
50202310
Agua mineral4UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROSAGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDAS 3 LITROS DESECHABLESBEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadPAQUETE DE VASOS (50 UNIDADES)PAQUETE DE VASOS (50 UNIDADES) $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664
Total Neto $ 74.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.214
TOTAL OC $ 89.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.