Orden de Compra. Nº3769-94-SE13 "INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-94-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-11076-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 74482325
Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
R.U.T. 7.448.232-5
Sucursal 74482325
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTETE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
52151704
Cucharas domésticas25UnidadCUCHARASCUCHARAS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50181901
Pan fresco25UnidadPANPAN $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadJUGOS DE 1 1/2 LITROJUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
52152004
Platos domésticos3UnidadBANDEJAS GRANDES DESECHABLESBANDEJAS GRANDES DESECHABLES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
50201706
Café1TarroCAFECAFE $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
50131801
Queso natural1kilogramoQUESOQUESO $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180
50192503
Rellenos de sándwich frescos1PaqueteCECINAS x 1/2 KILOCECINAS x 1/2 KILO $ 2.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.093 $ 2.093
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 28.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 28.283

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.