Orden de Compra. Nº377-103-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 377-37-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Algarrobo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-103-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 377-37-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas USO: FURGON KIA BESTA PATENTE UR-73.45
Proveniente de Licitación 377-37-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna -1
Impuesto 27302,43
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVIAUTOS JAVI LTDA
R.U.T. 78.890.450-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Se ofrece neumáticos FIRESTONE 215-75-14.3UnidadSe ofrece neumáticos FIRESTONE 215-75-14.NEUMATICOS 215-75 R 14 $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.697 $ 143.697
Total Neto $ 143.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.302
TOTAL OC $ 170.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.