Orden de Compra. Nº377-1075-SE13 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-1075-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-96-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 61108,09754
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ASTUDILLO
Razón Social GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
R.U.T. 14.515.503-7
Sucursal FERRETERIA ASTUDILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153310
Desbarbadores rotatorios4UnidadDISCO DE CORTE DE FIERRO 4 1/2DISCO DE CORTE DE FIERRO 4 1/2 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.798
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4UnidadDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.571
11121611
Tablero de partículas9UnidadTERCIADO MARINO 18M/M 1.22X244MTS.TERCIADO MARINO 18M/M 1.22X244MTS. $ 25.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.268 $ 227.269
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadGLN ESMALTE SINTETICO PAJ.SOQ. NEGROGLN ESMALTE SINTETICO PAJ.SOQ. NEGRO $ 14.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.284 $ 58.286
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPONJA 160M/M (6") HELARODILLO ESPONJA 160M/M (6") HELA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA 3/32 60-11XKG.SOLDADURA 3/32 60-11XKG. $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.428 $ 5.429
31161601
Pernos de anclaje200UnidadPERNO COCHE 5/16 X 2 1/2"PERNO COCHE 5/16 X 2 1/2" $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.445
31161807
Golillas planas200UnidadGOLILLA PLANA 5/16"GOLILLA PLANA 5/16" $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.723
Total Neto $ 321.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.108
TOTAL OC $ 382.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.