Orden de Compra. Nº377-215-SE20 "ADQUISICION DE REPUESTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-215-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-7-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 230517,538
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor selecar
Razón Social SANTIAGO GUILLERMO GORDILLO ROMERO
R.U.T. 9.159.069-7
Sucursal selecar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172907
Faro de vehículo1UnidadFOCO TRASERO LADO IZQUIERDOFOCO TRASERO LADO IZQUIERDO $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
25172907
Faro de vehículo8Unidad SOQUETE FOCO MAYOR $ 38.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.264 $ 308.264
25172907
Faro de vehículo2UnidadSOQUETE DE FOCO MAYORSOQUETE DE FOCO MAYOR $ 3.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.802 $ 7.801
26111512
Ejes2UnidadPULMONES EJE DE LEVANTEPULMONES EJE DE LEVANTE $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
40141705
Caños2UnidadCAÑERIA INYECTOR CILINDRO N°2.CAÑERIA INYECTOR CILINDRO N°2. $ 89.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.966 $ 178.967
40141705
Caños2UnidadCAÑERIA INYECTOR CILINDRO N° 1CAÑERIA INYECTOR CILINDRO N° 1 $ 79.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.328 $ 159.329
40141705
Caños2UnidadCAÑERIA INYECTOR CILINDRO 3CAÑERIA INYECTOR CILINDRO 3 $ 93.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.964 $ 187.965
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1UnidadROLLO DE VINILO NEGRO ADHESIVO 50MTSX60CMSROLLO DE VINILO NEGRO ADHESIVO 50MTSX60CMS $ 127.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.925 $ 127.925
Total Neto $ 1.213.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.518
TOTAL OC $ 1.443.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.