Orden de Compra. Nº377-230-AG26 "COLACIONES - MEDIO AMBIENTE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-186-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-230-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - MEDIO AMBIENTE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-186-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 92815
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTEBAN ALEXIS ENCINA ZURITA
Razón Social ESTEBAN ALEXIS ENCINA ZURITA
R.U.T. 20.059.451-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTEBAN ALEXIS ENCINA ZURITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra450UnidadBARRA DE CEREAL 18GRS.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
50101636
Fruta estable sin refrigerar450UnidadCOMPOTA 90GRS.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadNECTAR EN CAJA INDIVISUAL TETRAPACK 200ML  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadBROWNIECHOC 35GRS.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos40UnidadSANDWICH AVEMAYO CON LECHUGA TOMATE EN PAN DE AMBURGUESA (REVISAR ANEXO)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 473.500
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 92.815
TOTAL OC $ 581.315


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.