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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
377-359-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 377-34-L119, MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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377-34-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
466569,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nadia Saldías Echeñique |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA
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R.U.T. |
76.408.775-5 |
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Sucursal |
Nadia Saldías Echeñique |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad | PROVISIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA (VER ANEXO BASES) | DESPACHO EN 1 DIA
VALORES NETO
PROVISIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA |
$ 2.455.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.455.630
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$ 2.455.630
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Total Neto
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$ 2.455.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 466.570
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$ 2.922.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.