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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
377-369-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ABARROTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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377-97-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
5583,44165 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
125834094 |
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Razón Social |
LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA
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R.U.T. |
12.583.409-4 |
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Sucursal |
125834094 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad | ENDULZANTE GRANDE | ENDULZANTE GRANDE |
$ 2.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.765
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$ 2.765
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 35 | Unidad | GALLETAS SURTIDAS | GALLETAS SURTIDAS |
$ 521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.235
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$ 18.235
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 6 | Unidad | JUGOS NECTAR DE 1 1/2 | JUGOS NECTAR DE 1 1/2 |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.544
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$ 5.546
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52121602
| Servilletas | 2 | Unidad | SERVILLETAS | SERVILLETAS |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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50202310
| Agua mineral | 4 | Litro | AGUA MINERAL DE 1 1/2 | AGUA MINERAL DE 1 1/2 |
$ 605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.420
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$ 2.420
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Total Neto
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$ 29.387
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.583
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$ 34.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.