Orden de Compra. Nº377-389-SE12 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-389-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-3-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 29352,6011512
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ASTUDILLO
Razón Social GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
R.U.T. 14.515.503-7
Sucursal FERRETERIA ASTUDILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura10BarraBARRAS DE SOLDADURABARRAS DE SOLDADURA $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
12161601
Catalizadores de ácido1BidónACIDO MURIATICO 5 LITROSACIDO MURIATICO 5 LITROS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRASBISAGRAS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
60123601
Pegamento de purpurina4UnidadTAPA GOTERA TAPA GOTERA $ 18.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.648 $ 73.647
31162203
Remaches de cabeza plana30UnidadREMACHES POPREMACHES POP $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 504
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FIERRO BROCAS FIERRO $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadTAPA DESAGUETAPA DESAGUE $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.029 $ 2.029
11121604
Madera de coníferas3UnidadTABLA 1X10TABLA 1X10 $ 3.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.283 $ 11.282
31201602
Pastas3TarroPASTA PARA SOLDAR PASTA PARA SOLDAR $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.319 $ 5.319
31163301
Plancha de relleno10PlanchaPLANCHA DE PIZARREÑOPLANCHA DE PIZARREÑO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
Total Neto $ 154.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.353
TOTAL OC $ 183.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.