Orden de Compra. Nº377-414-SE09 "COMPRA MATERIALES SEÑALETICA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Algarrobo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-414-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-11-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES SEÑALETICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-40-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 10576,1353
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria muñoz
Razón Social Victor Muñoz Flores
R.U.T. 7.390.322-K
Sucursal ferreteria muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.085 $ 6.083
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTETICO BLANCOESMALTE SINTETICO BLANCO $ 12.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.798 $ 25.798
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 3 PULGADASBROCHA DE 3 PULGADAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31211904
Brochas2UnidadBROCHA S DE 2 1/2 PULGADAS BROCHA S DE 2 1/2 PULGADAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE EMBUTIR ENCHUFE EMBUTIR $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713 $ 713
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO NEGROESMALTE SINTETICO NEGRO $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJAS PARA FIERROLIJAS PARA FIERRO $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530 $ 2.531
30102519
Chapa de metal chapado1UnidadCHAPA PUERTA CHAPA PUERTA $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
26121613
Cable aislado o forrado10Metro LinealCABLE DE 1,5 m/m BLANCOCABLE DE 1,5 m/m BLANCO $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 55.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.576
TOTAL OC $ 66.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.