Orden de Compra. Nº377-47-SE08 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Algarrobo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-47-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR: DIDECO SOLICITUD DE PEDIDO Nº: 8278 USO: PROYECTO DE HABITABILIDAD, CASO SR. FERNANDO CEBALLOS.
Proveniente de Licitación 377-77-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna -1
Impuesto 13605,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Victor Muñoz Flores
R.U.T. 7.390.322-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231105
Cobre en barra labrada1BarraCobre en barra labradaBARRA COUPER $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31261501
Cubiertas y cajas de plástico6CajaCubiertas y cajas de plásticoCAJAS DE DISTRIBUCION SOBREPONER $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
39111803
Porta ampolletas4UnidadPorta ampolletasPORTA LAMPARAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCubiertas y cajas de plásticoCALOTA $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
39121506
Interruptores automáticos1UnidadInterruptores automáticosAUTOMATICO 15 AMPERES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30103601
Vigas de madera20UnidadVigas de maderaREGLETAS $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
27111704
Enchufes4UnidadEnchufesENCHUFES SOBREP. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
39121506
Interruptores automáticos4UnidadInterruptores automáticosINTERRUPTOR SOBREP. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30151804
Guardapolvos o cornizas4UnidadGuardapolvos o cornizasPILASTRAS 2" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
30103601
Vigas de madera10UnidadVigas de maderaJUNQUILLOS 1" $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
31151704
Cable de vías2RolloCable de víasCABLE 1,5 ROJO, BLANCO $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
31151704
Cable de vías1RolloCable de víasCABLE NYA 1,5, VERDE $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
Total Neto $ 71.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.606
TOTAL OC $ 85.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.