Orden de Compra. Nº
377-47-SE08
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Algarrobo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
377-47-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SOLICITADO POR: DIDECO SOLICITUD DE PEDIDO Nº: 8278 USO: PROYECTO DE HABITABILIDAD, CASO SR. FERNANDO CEBALLOS.
Proveniente de Licitación
377-77-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
Avda. Peñablanca 250
Comuna
-1
Impuesto
13605,9
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Victor Muñoz Flores
R.U.T.
7.390.322-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231105
Cobre en barra labrada
1
Barra
Cobre en barra labrada
BARRA COUPER
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
6
Caja
Cubiertas y cajas de plástico
CAJAS DE DISTRIBUCION SOBREPONER
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
39111803
Porta ampolletas
4
Unidad
Porta ampolletas
PORTA LAMPARAS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
1
Unidad
Cubiertas y cajas de plástico
CALOTA
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
39121506
Interruptores automáticos
1
Unidad
Interruptores automáticos
AUTOMATICO 15 AMPERES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30103601
Vigas de madera
20
Unidad
Vigas de madera
REGLETAS
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
27111704
Enchufes
4
Unidad
Enchufes
ENCHUFES SOBREP.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
39121506
Interruptores automáticos
4
Unidad
Interruptores automáticos
INTERRUPTOR SOBREP.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
30151804
Guardapolvos o cornizas
4
Unidad
Guardapolvos o cornizas
PILASTRAS 2"
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
30103601
Vigas de madera
10
Unidad
Vigas de madera
JUNQUILLOS 1"
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
31151704
Cable de vías
2
Rollo
Cable de vías
CABLE 1,5 ROJO, BLANCO
$ 14.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
31151704
Cable de vías
1
Rollo
Cable de vías
CABLE NYA 1,5, VERDE
$ 14.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
Total Neto
$ 71.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.606
TOTAL OC
$ 85.216
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.