Orden de Compra. Nº377-511-SE11 "REPUESTOS CAMION KODIAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-511-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2011
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS CAMION KODIAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-26-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 22164,5319774
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO RUBEN GUAJARDO DIAZ
Razón Social PATRICIO RUBEN GUAJARDO DIAZ
R.U.T. 4.663.216-8
Sucursal PATRICIO RUBEN GUAJARDO DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALON DE PINTURA BLANCA SINTETICA AUTOMOTRIZGALON DE PINTURA BLANCA SINTETICA AUTOMOTRIZ $ 38.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.824 $ 38.824
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1GalónGALON DE DILUYENTE 5 LTROS.GALON DE DILUYENTE 5 LTROS. $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765
31211904
Brochas1UnidadRODILLO ESPONJA 12"RODILLO ESPONJA 12" $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471 $ 2.471
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
23131507
Tela para lijar2UnidadLIJA AL AGUALIJA AL AGUA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
39101610
ampolletas de filamento2UnidadAMPOLLETAS HALOGENAS 24V 60/55W P43TAMPOLLETAS HALOGENAS 24V 60/55W P43T $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadJUEGO DE PLUMILLAS 18-24- TIPO CAMION GRAFITADAJUEGO DE PLUMILLAS 18-24- TIPO CAMION GRAFITADA $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
31201602
Pastas1TarroTARRO DE MASILLA MAGICA 700 GRS.TARRO DE MASILLA MAGICA 700 GRS. $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
31201517
Cinta para empaquetar10Metro LinealHUINCHA REFLECTANTE ROJO-BLANCOHUINCHA REFLECTANTE ROJO-BLANCO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
31201517
Cinta para empaquetar6Metro LinealHUINCHA FEFLECTANTE AMARILLAHUINCHA FEFLECTANTE AMARILLA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
31201517
Cinta para empaquetar6Metro LinealHUINCHA FEFLECTANTE BLANCAHUINCHA FEFLECTANTE BLANCA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.092
Total Neto $ 116.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.165
TOTAL OC $ 138.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.