Orden de Compra. Nº
377-511-SE11
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REPUESTOS CAMION KODIAK
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
377-511-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
REPUESTOS CAMION KODIAK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
377-26-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
Avda. Peñablanca 250
Comuna
Algarrobo
Impuesto
22164,5319774
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIO RUBEN GUAJARDO DIAZ
Razón Social
PATRICIO RUBEN GUAJARDO DIAZ
R.U.T.
4.663.216-8
Sucursal
PATRICIO RUBEN GUAJARDO DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
GALON DE PINTURA BLANCA SINTETICA AUTOMOTRIZ
GALON DE PINTURA BLANCA SINTETICA AUTOMOTRIZ
$ 38.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.824
$ 38.824
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Galón
GALON DE DILUYENTE 5 LTROS.
GALON DE DILUYENTE 5 LTROS.
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
31211904
Brochas
1
Unidad
RODILLO ESPONJA 12"
RODILLO ESPONJA 12"
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.471
$ 2.471
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
23131507
Tela para lijar
2
Unidad
LIJA AL AGUA
LIJA AL AGUA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
39101610
ampolletas de filamento
2
Unidad
AMPOLLETAS HALOGENAS 24V 60/55W P43T
AMPOLLETAS HALOGENAS 24V 60/55W P43T
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
1
Unidad
JUEGO DE PLUMILLAS 18-24- TIPO CAMION GRAFITADA
JUEGO DE PLUMILLAS 18-24- TIPO CAMION GRAFITADA
$ 3.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.992
$ 3.992
31201602
Pastas
1
Tarro
TARRO DE MASILLA MAGICA 700 GRS.
TARRO DE MASILLA MAGICA 700 GRS.
$ 6.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
31201517
Cinta para empaquetar
10
Metro Lineal
HUINCHA REFLECTANTE ROJO-BLANCO
HUINCHA REFLECTANTE ROJO-BLANCO
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.490
$ 18.487
31201517
Cinta para empaquetar
6
Metro Lineal
HUINCHA FEFLECTANTE AMARILLA
HUINCHA FEFLECTANTE AMARILLA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.092
31201517
Cinta para empaquetar
6
Metro Lineal
HUINCHA FEFLECTANTE BLANCA
HUINCHA FEFLECTANTE BLANCA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.094
$ 11.092
Total Neto
$ 116.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.165
TOTAL OC
$ 138.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.