Orden de Compra. Nº377-516-SE07 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Algarrobo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-516-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas USO: 1.- OFICINA DE LA FAMILIA. 2.- ASEO Y ORNATO 3.- TRANSITO 4.- ADQUISICIONES
Proveniente de Licitación 377-12-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna -1
Impuesto 41307,102
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONA
R.U.T. 78.220.350-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas10BarraSiliconasSILICONAS TRANSPARENTES $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
42141502
Palitos con casquillo de fibra5CajaPalitos con casquillo de fibraPALOS COCTAIL BROCHETAS 100 UNID. $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.688
60123202
Cintas de seda5UnidadCintas de sedaCINTAS DE RASO 10 MTS. C/U $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPerforadoras de papelPERFORADORA $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963 $ 1.963
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCalculadoras o accesoriosCALCULADORA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44122101
Gomas elásticas20UnidadGomas elásticasGOMA EVA COLOR/PLIEGO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPilas alcalinasPILAS AAA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31162305
Accesorios de abrazadera1UnidadAccesorios de abrazaderaACCOCLIPS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44103103
Tóner2UnidadTónerTONER HP Q2612A $ 46.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.868 $ 92.868
44103103
Tóner3UnidadTónerTONER HP Q2612A ALTERNATIVO $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
14111610
Cartulina2PaqueteCartulinaPAPEL ALGA OFICIO 200 GRS. $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
Total Neto $ 217.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.307
TOTAL OC $ 258.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.