Orden de Compra. Nº377-53-SE10 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Algarrobo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-53-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-40-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 8430,251968
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria muñoz
Razón Social Victor Muñoz Flores
R.U.T. 7.390.322-K
Sucursal ferreteria muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaCAJA DE TORNILLOS SOBERBIOS CAJA DE TORNILLOS SOBERBIOS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA DE 3 PULGADAS ESPATULA DE 3 PULGADAS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO DE 18 CMS RODILLO DE 18 CMS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2 PULGADAS CORRIENTES BROCHAS DE 2 PULGADAS CORRIENTES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131618
Mopas húmedas1UnidadESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadGALONES DE ESMALTE VERDE ESMERALDA GALONES DE ESMALTE VERDE ESMERALDA $ 12.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.798 $ 25.798
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES DE PROTECCION GUANTES DE PROTECCION $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
Total Neto $ 44.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.430
TOTAL OC $ 52.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.