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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
377-736-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE COLACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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377-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Peñablanca 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
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R.U.T. |
69.061.600-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Peñablanca 250 |
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Comuna |
Algarrobo
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Impuesto |
12773,1072 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Peñablanca 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
juliovaras_e@hotmail.com |
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Razón Social |
JULIO EDUARDO VARAS ESPINOZA
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R.U.T. |
15.451.492-9 |
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Sucursal |
juliovaras_e@hotmail.com |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 20 | Unidad | COLACIONES, ALMUERZO COMPAÑIA DE TEATRO DIA DEL NIÑO | COLACIONES, ALMUERZO COMPAÑIA DE TEATRO DIA DEL NIÑO |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.220
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$ 67.227
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Total Neto
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$ 67.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.773
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$ 80.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.