Orden de Compra. Nº377-784-SE15 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 377-784-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 377-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T. 69.061.600-9
Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250
Comuna Algarrobo
Impuesto 62808,5714285704
Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUBEN FRANCISCO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA
R.U.T. 76.408.775-5
Sucursal RUBEN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1GalónTINETA LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCATINETA LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCA $ 48.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.731 $ 48.731
31161503
Clavo-tornillo5UnidadTORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4 TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.615 $ 3.613
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERALIJA MADERA $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.277
31241501
Lentes6UnidadLENTE SEGURIDAD TRANSPARENTELENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025
30151802
Chapa para forrado de paredes70UnidadSIDING PIZARREÑO MADERA 190 X 3.66 X 6MM SIDING PIZARREÑO MADERA 190 X 3.66 X 6MM $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.870 $ 205.882
11121604
Madera de coníferas10Unidad1/2 CAÑA 11/2"1/2 CAÑA 11/2" $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
31201613
Adhesivo re-usable3UnidadADHESIVO CM500 TUBO 1/2 KGADHESIVO CM500 TUBO 1/2 KG $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.713 $ 10.714
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
11121604
Madera de coníferas4UnidadPINO 1 X 6 PINO 1 X 6 $ 2.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.284 $ 10.286
31201610
Colas2UnidadJOINT COLA 1.7 KGJOINT COLA 1.7 KG $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084
31211903
Equipo para protección10UnidadMASCARILLA CON VALVULA MASCARILLA CON VALVULA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
Total Neto $ 330.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.809
TOTAL OC $ 393.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.