Orden de Compra. Nº
377-784-SE15
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ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
377-784-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
377-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
Avda. Peñablanca 250
Comuna
Algarrobo
Impuesto
62808,5714285704
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RUBEN FRANCISCO
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA
R.U.T.
76.408.775-5
Sucursal
RUBEN FRANCISCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
1
Galón
TINETA LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCA
TINETA LATEX EXTRA CUBRIENTE BLANCA
$ 48.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.731
$ 48.731
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad
TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4
TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.615
$ 3.613
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA MADERA
LIJA MADERA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.277
31241501
Lentes
6
Unidad
LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE
LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.024
$ 9.025
30151802
Chapa para forrado de paredes
70
Unidad
SIDING PIZARREÑO MADERA 190 X 3.66 X 6MM
SIDING PIZARREÑO MADERA 190 X 3.66 X 6MM
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.870
$ 205.882
11121604
Madera de coníferas
10
Unidad
1/2 CAÑA 11/2"
1/2 CAÑA 11/2"
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
31201613
Adhesivo re-usable
3
Unidad
ADHESIVO CM500 TUBO 1/2 KG
ADHESIVO CM500 TUBO 1/2 KG
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.713
$ 10.714
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
11121604
Madera de coníferas
4
Unidad
PINO 1 X 6
PINO 1 X 6
$ 2.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.284
$ 10.286
31201610
Colas
2
Unidad
JOINT COLA 1.7 KG
JOINT COLA 1.7 KG
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.084
$ 4.084
31211903
Equipo para protección
10
Unidad
MASCARILLA CON VALVULA
MASCARILLA CON VALVULA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.286
Total Neto
$ 330.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.809
TOTAL OC
$ 393.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.