Orden de Compra. Nº
377-898-SE13
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ADQUISICION JUGOS Y GALLETAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
377-898-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION JUGOS Y GALLETAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
377-97-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
Avda. Peñablanca 250
Comuna
Algarrobo
Impuesto
16134,032058
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
125834094
Razón Social
LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA
R.U.T.
12.583.409-4
Sucursal
125834094
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
2
Bolsa
BOLSA DE FRUGELE
BOLSA DE FRUGELE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJAS DE TE 100 UND.
CAJAS DE TE 100 UND.
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.538
$ 6.538
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad
JUGOS DE 1 1/2
JUGOS DE 1 1/2
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.796
$ 5.798
50202310
Agua mineral
12
Unidad
AGUA MINERAL LITRO
AGUA MINERAL LITRO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
ENDULZANTE GRANDE
ENDULZANTE GRANDE
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
52121602
Servilletas
4
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
4
Unidad
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.656
$ 2.655
50181905
Galletas dulces o pastelitos
85
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS
PAQUETES DE GALLETAS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.410
$ 46.429
50201706
Café
3
Unidad
TARRO DE CAFE
TARRO DE CAFE
$ 3.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.571
$ 11.571
Total Neto
$ 84.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.134
TOTAL OC
$ 101.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.